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      采購管理制度

      時間:2023-06-13 11:26:22 制度 我要投稿

      采購管理制度通用15篇

        在充滿活力,日益開放的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編收集整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

      采購管理制度通用15篇

      采購管理制度1

        一、 適用范圍

        1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

        2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

        3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

        二、 組織機構與管理

        采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

        1. 組織實施集中采購;

        2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

        3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

        4. 負責采購合同的管理;

        5. 擬定公司采購政策;

        6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

        7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

        8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

        9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

        三、采購方式管理

        公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

        1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

        2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

        3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的`的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

        4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

        5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

        (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

        (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

        四、 物資采購審批程序

        1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

        (1)編制公司采購預算;

        (2)編制并批復公司采購計劃;

        (3)確定采購方式;

        (4)訂立及履行采購合同;

        (5)驗收;

        (6)結算。

        2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

        (1) 采購計劃的報送。

        各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

        (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

        (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

        3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

        4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

        5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

        6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

        7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

        8.資金劃撥程序:

        (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

        (2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

        五、 監(jiān)督管理

        1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

        (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

        (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

        (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

        (4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

        (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

        (6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

        2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

        采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

      采購管理制度2

        1、目的:

        為規(guī)范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。

        2、適用范圍:

        適用于本公司采購管理。

        3、職責

        3.1公司采購職能由供應部門具體承辦,根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃(書面形式),財務部門負責過程控制與監(jiān)督。

        3.2供應部負責生產物資、固定資產(機器設備及其他生產設備)的采購以及物資采購運輸;

        3.3財務部門負責辦公用品及固定資產(房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備)的采購;

        4.采購流程圖:

        采購計劃→采購申請→部門經理(總經理)審批→供應部門(庫存核實)→詢價采購訂單→下合同(部門經理審批、財務部門審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)

        發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理(總經理)審批→出納支付→供應商(報銷人)

        5.內容

        5.1采購分類

        5.1.1生產物資采購:

        包括:生產用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

        5.1.2辦公用品采購

        包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

        5.1.3固定資產采購

        包括:機器設備、房屋、大額資產

        5.1.4供應采購:

        包括:物資采購的運入。

        5.2職能歸口

        供應部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門,共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

        5.3采購程序:

        5.3.1一般每月25日,各部門將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認,金額較大的必須報總經理審批。

        5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián))。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門(供應部)。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

        5.3.3對用于模具制造的專用材料,申請部門申請采購時,需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價(供應廠商及供應價格,不少于三家)、定價、簽訂合同、下單采購。

        5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

        5.4請款程序:

        5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后,經歸口的采購職能部門經理簽字確認,報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢,財務根據(jù)合同或約定付款。

        5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部,總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務部。

        5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。

        附:采購流程細節(jié)指南

        1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規(guī)模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。

        2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類,把這些客戶歸在哪類客戶,并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

        3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

        4、采購商向供應商提出樣品需求?礃悠返某叽纭⒁(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

        5、采購商要通過技術分析,要有檢驗部門的`分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

        6、如果符合要求,采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說,首先要進入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產品服務。

        7、采購商與供應商進行初期的商業(yè)談判,正常的談判時間在三個月。

        8、雙方簽定合同。

        9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。

        10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。

        11、如果小批量產品通過審核,那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。

        12、供應商加入采購商的產品目錄,每一個目錄都需要自己去評審,每一個地方都需要重新評審一次,整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后,您就能成為此采購商的供應商,進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。

      采購管理制度3

        一、總則

        1、為加強公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本制度;

        2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

        二、權責

        1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

        2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理;

        3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的`洽談和采購;

        4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

        5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

        三、申購

        1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求,于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃,經部門負責人審簽后報行政專員;

        2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價后,確定合適的供應商;

        3、填寫《辦公用品申購表》,報行政部經理和總經理審批后實施采購;

        4、凡一次性購買金額預計超過500元的,行政辦必須安排兩人一起外出采購;

        5、對于大宗辦公用品,由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

        四、核銷

        1、采購物資時,行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證;

        2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經行政部經理、總經理審核后,按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

        五、領用和發(fā)放

        1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》,行政專員按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品;

        2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由行政專員統(tǒng)一調換或回收;

        4、員工離職時,須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

        六、登記和管理

        1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

        2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

        3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

        4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

        七、其他

        1、本制度由行政部制訂,并負責解釋;

        2、今后若有未盡事宜,由行政部另行發(fā)文通知。

      采購管理制度4

        為進一步完善財務管理制度,加強內部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

        一、申購程序

        各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

        二、校園采購小組的范圍和職責

        1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的.項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規(guī)定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

        2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

        3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

        4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

        5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

      采購管理制度5

        第一章總則

        第一條為加強政府采購代理機構監(jiān)督管理,促進政府采購代理機構規(guī)范發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規(guī),制定本辦法。

        第二條本辦法所稱政府采購代理機構(以下簡稱代理機構)是指集中采購機構以外、受采購人委托從事政府采購代理業(yè)務的社會中介機構。

        第三條代理機構的名錄登記、從業(yè)管理、信用評價及監(jiān)督檢查適用本辦法。

        第四條各級財政部門(以下簡稱財政部門)依法對代理機構從事政府采購代理業(yè)務進行監(jiān)督管理。

        第五條財政部門應當加強對代理機構的政府采購業(yè)務培訓,不斷提高代理機構專業(yè)化水平。鼓勵社會力量開展培訓,增強代理機構業(yè)務能力。

        第二章名錄登記

        第六條代理機構實行名錄登記管理。省級財政部門依托中國政府采購網省級分網(以下簡稱省級分網)建立政府采購代理機構名錄(以下簡稱名錄)。名錄信息全國共享并向社會公開。

        第七條代理機構應當通過工商登記注冊地(以下簡稱注冊地)省級分網填報以下信息申請進入名錄,并承諾對信息真實性負責:

       。ㄒ唬┐頇C構名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、辦公場所地址、聯(lián)系電話等機構信息;

       。ǘ┓ǘù砣思皩B殢臉I(yè)人員有效身份證明等個人信息;

       。ㄈ﹥炔勘O(jiān)督管理制度;

       。ㄋ模┰谧杂袌鏊M織評審工作的,應當提供評審場所地址、監(jiān)控設備設施情況;

        (五)省級財政部門要求提供的其他材料。

        登記信息發(fā)生變更的,代理機構應當在信息變更之日起10個工作日內自行更新。

        第八條代理機構登記信息不完整的,財政部門應當及時告知其完善登記資料;代理機構登記信息完整清晰的,財政部門應當及時為其開通相關政府采購管理交易系統(tǒng)信息發(fā)布、專家抽取等操作權限。

        第九條代理機構在其注冊地省級行政區(qū)劃以外從業(yè)的,應當向從業(yè)地財政部門申請開通政府采購管理交易系統(tǒng)相關操作權限,從業(yè)地財政部門不得要求其重復提交登記材料,不得強制要求其在從業(yè)地設立分支機構。

        第十條代理機構注銷時,應當向相關采購人移交檔案,并及時向注冊地所在省級財政部門辦理名錄注銷手續(xù)。

        第三章從業(yè)管理

        第十一條代理機構代理政府采購業(yè)務應當具備以下條件:

       。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰;

        (二)建立完善的政府采購內部監(jiān)督管理制度;

       。ㄈ⿹碛胁簧儆5名熟悉政府采購法律法規(guī)、具備編制采購文件和組織采購活動等相應能力的專職從業(yè)人員;

       。ㄋ模┚邆洫毩⑥k公場所和代理政府采購業(yè)務所必需的辦公條件;

       。ㄎ澹┰谧杂袌鏊M織評審工作的,應當具備必要的評審場地和錄音錄像等監(jiān)控設備設施并符合省級人民政府規(guī)定的標準。

        第十二條采購人應當根據(jù)項目特點、代理機構專業(yè)領域和綜合信用評價結果,從名錄中自主擇優(yōu)選擇代理機構。

        任何單位和個人不得以搖號、抽簽、遴選等方式干預采購人自行選擇代理機構。

        第十三條代理機構受采購人委托辦理采購事宜,應當與采購人簽訂委托代理協(xié)議,明確采購代理范圍、權限、期限、檔案保存、代理費用收取方式及標準、協(xié)議解除及終止、違約責任等具體事項,約定雙方權利義務。

        第十四條代理機構應當嚴格按照委托代理協(xié)議的約定依法依規(guī)開展政府采購代理業(yè)務,相關開標及評審活動應當全程錄音錄像,錄音錄像應當清晰可辨,音像資料作為采購文件一并存檔。

        第十五條代理費用可以由中標、成交供應商支付,也可由采購人支付。由中標、成交供應商支付的,供應商報價應當包含代理費用。代理費用超過分散采購限額標準的,原則上由中標、成交供應商支付。

        代理機構應當在采購文件中明示代理費用收取方式及標準,隨中標、成交結果一并公開本項目收費情況,包括具體收費標準及收費金額等。

        第十六條采購人和代理機構在委托代理協(xié)議中約定由代理機構負責保存采購文件的,代理機構應當妥善保存采購文件,不得偽造、變造、隱匿或者銷毀采購文件。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少十五年。

        采購文件可以采用電子檔案方式保存。采用電子檔案方式保存采購文件的,相關電子檔案應當符合《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國電子簽名法》等法律法規(guī)的要求。

        第四章信用評價及監(jiān)督檢查

        第十七條財政部門負責組織開展代理機構綜合信用評價工作。采購人、供應商和評審專家根據(jù)代理機構的從業(yè)情況對代理機構的`代理活動進行綜合信用評價。綜合信用評價結果應當全國共享。

        第十八條采購人、評審專家應當在采購活動或評審活動結束后5個工作日內,在政府采購信用評價系統(tǒng)中記錄代理機構的職責履行情況。

        供應商可以在采購活動結束后5個工作日內,在政府采購信用評價系統(tǒng)中記錄代理機構的職責履行情況。

        代理機構可以在政府采購信用評價系統(tǒng)中查詢本機構的職責履行情況,并就有關情況作出說明。

        第十九條財政部門應當建立健全定向抽查和不定向抽查相結合的隨機抽查機制。對存在違法違規(guī)線索的政府采購項目開展定向檢查;對日常監(jiān)管事項,通過隨機抽取檢查對象、隨機選派執(zhí)法檢查人員等方式開展不定向檢查。

        財政部門可以根據(jù)綜合信用評價結果合理優(yōu)化對代理機構的監(jiān)督檢查頻次。

        第二十條財政部門應當依法加強對代理機構的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查包括以下內容:

       。ㄒ唬┐頇C構名錄信息的真實性;

       。ǘ┪写韰f(xié)議的簽訂和執(zhí)行情況;

       。ㄈ┎少徫募幹婆c發(fā)售、評審組織、信息公告發(fā)布、評審專家抽取及評價情況;

        (四)保證金收取及退還情況,中標或者成交供應商的通知情況;

       。ㄎ澹┦芡泻炗喺少徍贤、協(xié)助采購人組織驗收情況;

        (六)答復供應商質疑、配合財政部門處理投訴情況;

        (七)檔案管理情況;

        (八)其他政府采購從業(yè)情況。

        第二十一條對代理機構的監(jiān)督檢查結果應當在省級以上財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體向社會公開。

        第二十二條受到財政部門禁止代理政府采購業(yè)務處罰的代理機構,應當及時停止代理業(yè)務,已經簽訂委托代理協(xié)議的項目,按下列情況分別處理:

        (一)尚未開始執(zhí)行的項目,應當及時終止委托代理協(xié)議;

       。ǘ┮呀涢_始執(zhí)行的項目,可以終止的應當及時終止,確因客觀原因無法終止的應當妥善做好善后工作。

        第二十三條代理機構及其工作人員違反政府采購法律法規(guī)的行為,依照政府采購法律法規(guī)進行處理;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。

        代理機構的違法行為給他人造成損失的,依法承擔民事責任。

        第二十四條財政部門工作人員在代理機構管理中存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違紀行為的,依照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國公務員法》《中華人民共和國行政監(jiān)察法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等國家有關規(guī)定追究相關責任;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。

        第五章附則

        第二十五條政府采購行業(yè)協(xié)會按照依法制定的章程開展活動,加強代理機構行業(yè)自律。

        第二十六條省級財政部門可根據(jù)本辦法規(guī)定制定具體實施辦法。

        第二十七條本辦法自20xx年3月1日施行。

      采購管理制度6

        一、商場選購合同的內容

        商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執(zhí)行,避開發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

        商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

        2.商品的質量和包裝

        合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規(guī)定。

        3.商品的價格和結算方式

        合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結算方式和結算程序。

        4.交貨期限、地點和發(fā)送方式

        交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關規(guī)定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。

        5.商品驗收方法

        合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

        6.違約責任

        簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

        (1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品; (2)未按合同規(guī)定的商品質量標準交貨;

        (3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

        7.合同的變更和解除條件

        在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規(guī)定。 除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的'合同更切實際,更有效力。

        二、選購合同的簽訂

        1.簽訂選購合同的原則

        (1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業(yè)。

        (2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。

        (3)必需堅持公平互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

        (4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

        (5)選購合同應當采納書面形式。

        2.簽訂選購合同的程序

        簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得全都看法,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

        (1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

        (2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

        (3)填寫合同文本。

        (4)履行簽約手續(xù)。

        (5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。

        有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同,雙方可以協(xié)商打算是否簽證或公證。

        三、商場選購合同的管理

        選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

        1.加強商場選購合同簽訂的管理

        加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據(jù)本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據(jù)有關的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

        2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

        商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況,準時發(fā)覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,親密雙方的協(xié)作,以利于合同的順當實現(xiàn)。

        3.處理好合同糾紛

        當經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

        4.信守合同

        合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。

      采購管理制度7

        為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經費,依據(jù)相關法規(guī)、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

        一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

        二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

        三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

        四、采購單價在500元(含500元)以下的()低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

        五、辦公室對所采購的'辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

        六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

        七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數(shù)。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

        八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關,發(fā)票內容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

        九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

      采購管理制度8

        一、公司所有辦公用品的采購工作

        統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

        二、辦公用品的分類

        本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的`一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

        三、辦公用品的采購

        1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

        2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

        3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

        四、辦公用品的領取

        1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

        2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

        五、辦公用品的管理

        1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

        2、各表單至辦公室文秘室領取。

        六、報銷規(guī)定及程序

        1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

        2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

        3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

        4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

        本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

      采購管理制度9

        1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經公司主管領導批示或經評審后,方可進行采購。

        2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索。顚懺O備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調試及生產維修之用。

        3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。

        4、設備驗收內容:

        4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

        4.2設備的.空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。

        4.3電氣控制設備的狀況。

        4.4液壓裝置及滲漏情況。

        4.5安全防護裝置。

        4.6設備外觀。

        4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

        4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

        5、設備經驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經廠主管領導批準后,設備方可投產使用,財務部方可付款。

        6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

        7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

      采購管理制度10

        一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

        二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在元以上(含元)的,報辦公室主任審批。

        三、經審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在元以上的由三人共同購買。

        四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的.原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。

        五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

        六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。

        七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

        八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

      采購管理制度11

        一、經費的審批報銷

        學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

        1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

        2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經總務部門審核,校長簽,按財務管理規(guī)定及時報銷。

        3、學校同意購買的.教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

        4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

        5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽后予以支出。

        二、財物(校產)管理制度

        為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

        1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

        2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

        3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

        4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

        5、總務處每學期對校產全面清查一次。

        6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

        7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

        8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

      采購管理制度12

        第一章總則

        第一條為規(guī)范食堂食品原料、日耗品的采購管理,降低成本,確保質量,特制定本制度。

        第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它;食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

        第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理,確保食品原材料的食品安全。

        第二章采購管理

        第四條成立食堂采購供應商評審小組

        由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組,由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

        第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品,實行集中定點采購,最大限度的降低成本。

        第六條經過評審確定采購供應商后,要求必須在指定供應商處采購,特殊情況向中心主管采購領導書面匯報,書面批準后方可采購;更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。

        第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察,了解供應商的'實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質量等,重點從質量、價格、服務三方面進行比較,評審確定兩家合格的供應商,比較價格采購。

        第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、負責人身份證等,將復印件交中心綜合辦公室備案。

        第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規(guī)發(fā)票、送貨清單、收據(jù)等憑證。

        第十條長期合作的供應商,應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量,采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛(wèi)生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。

        第十一條供貨商的續(xù)用與更換。在合同期滿前,由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同約定等行為時,應立即停止該供應商的供貨資格。

        第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等,指定部門定期開展市場價格調查,掌握市場行情,監(jiān)督采購行為。

        第三章采購數(shù)量的確定

        第十三條為減少資金的占用,降低成本,堅持按需采購的原則。

        第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品,采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據(jù)最高庫存量而定,最高庫存量不得超過15天。

        第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據(jù)每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量,入庫后及時處理,按需要冷藏或冷凍存放。

        第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時,食堂班長應提前統(tǒng)計所需用品的類別、數(shù)量,填寫采購計劃單采購。

        第十七條對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商,如蔬菜類供應商,應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

        第四章食材的驗收

        第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員,負責對物品質量、數(shù)量進行驗收。

        第十九條食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收,定點供貨的是否是協(xié)議食品等。

        第二十條驗收合格的食材,倉庫保管員、食堂班長分別要在送(收)貨單簽字確認,作為送、收貨和記賬的憑證,各食堂憑此單據(jù)形成入庫臺賬。

        第二十一條食堂核算員每月根據(jù)簽收的送(收)貨單進行審核報銷。

        第五章附則

        第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執(zhí)行。

        第二十三條本制度自印發(fā)之日起實行。

      采購管理制度13

        為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關規(guī)定,特制定本辦法。

        一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

        二、辦公用品采購的'審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

        1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

        2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

        3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

        4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

        三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

        1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

        2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

        3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

        四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

        五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

      采購管理制度14

        一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

        二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

        三、購置

        1.購置財產根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產,應作追加預算報學校審批后方可購買。

        2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

        3.辦公室負責財產購置工作,購置固定資產原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

        4.購置財產必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

        四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

        五、分類管理

        1.固定資產:凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產,應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產,凡符合上述條件的應列為固定資產。

        2.低值易耗品:單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的'作為低值易耗品管理。

        六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

        七、按固定資產管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。

        八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經書記授權批準。

        九、使用原則

        1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

        2.要愛護公共財產,對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞,應負賠償責任。

        3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報,填制有關表格,經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

        4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

        十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

      采購管理制度15

        采購、驗收的管理制度

        一、 采購制度

        1、 采購辦公用品和其它物品,統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管,并按需要發(fā)放。

        2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備 )均需由領用部門填寫請購單,報教導處、總務處商討,再報校長批準,由總務處統(tǒng)一購買。

        3、 凡未經批準私自購買的任何物品,一律不得報銷。

        二、 驗收制度

        1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的`物品,必須送總務處保管員驗收登記。

        2、 驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份,一份由財產管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

        3、 物品驗收后,要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

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