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      物品采購管理制度

      時間:2022-07-20 14:29:13 制度 我要投稿

      物品采購管理制度

        在學習、工作、生活中,制度使用的頻率越來越高,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。到底應如何擬定制度呢?下面是小編收集整理的物品采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      物品采購管理制度

        物品采購管理制度1

        一、公司所有辦公用品的采購工作

        統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

        二、辦公用品的分類

        本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

        三、辦公用品的采購

        1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

        2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

        3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

        四、辦公用品的'領取

        1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

        2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

        五、辦公用品的管理

        1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

        2、各表單至辦公室文秘室領取。

        六、報銷規(guī)定及程序

        1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

        2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

        3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

        4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

        本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

        物品采購管理制度2

        一、經費的審批報銷

        學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

        1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

        2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

        3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的'報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

        4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

        5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

        二、財物(校產)管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

        妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

        1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

        2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

        3、新購置的固定資產,必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

        4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

        5、總務處每學期對校產全面清查一次。

        6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

        7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

        8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

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        一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支,所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

        二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學校采購部門批準后可單獨購買。

        三、購置

        1.購置財產根據(jù)批準的.年度預算執(zhí)行,年初無預算而臨時急需的財產,應作追加預算報學校審批后方可購買。

        2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

        3.辦公室負責財產購置工作,購置固定資產原則上應有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質量。

        4.購置財產必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

        四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

        五、分類管理

        1.固定資產:凡一般設備單價在500元以上,專用設備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產,應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產,凡符合上述條件的應列為固定資產。

        2.低值易耗品:單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

        六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名,特殊物品領取須寫明用途。

        七、按固定資產管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。

        八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領取時要經書記授權批準。

        九、使用原則

        1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

        2.要愛護公共財產,對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞,應負賠償責任。

        3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報,填制有關表格,經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。

        4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄,報批領導審批后進行處理。

        十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

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        為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經費,依據(jù)相關法規(guī)、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

        一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

        二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

        三、對單筆購置5000元

        ,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

        四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

        五、辦公室對所采購的.辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

        六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

        七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數(shù)。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

        八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關,發(fā)票內容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

        九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

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        一、目的

        為了規(guī)范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監(jiān)督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的前提下,依據(jù)質量第一、價格優(yōu)先的原則進行,特制定本規(guī)定。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的采購。

        三、管理職責

        行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

        四、內容

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        1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

        2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

        3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批準后,由行政采購專員購買。

        4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買。

        5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

        (二)常規(guī)物資采購方式

        1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

        2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

        3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況,不能滿足公司需求的'應及時更換。

        4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

       。ㄈ┓浅R(guī)物資采購方式

        1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資,如公司活動用品等。

        2、根據(jù)需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取

        三種方式進行采購:公開招標、邀請招標、詢價采購,由行政外勤具體實 施。

        3、采購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

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        1、日常用品完成采購后,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù);其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

        2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話,積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng),完善售后服務。

        3、及時完善財務借款手續(xù),做到一事一清,在取得票據(jù)的一周內在財務銷賬。

        4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執(zhí)行。

        5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。

        6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執(zhí)行,以監(jiān)督行政采購工作。

        五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

        六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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        一、目的

        為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。

        二、采購方式及供貨商的確定

       。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則:

        1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;

        2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;

        (二)供應商確定原則

        1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,食材來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

        2.使用供貨商:對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

        3.確定供貨商:在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

        4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過三個月;

        5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

        三、市場調查原則

        1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由各部門負責人簽字后交綜合部存檔;

        2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,調查的市場以供貨商所在的市場為準;

        3.調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

        4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

        5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實施。

        四、采購的定價原則

        1.對供貨商所供食材的定價:在市場調查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

        2.定價程序:由采購人員起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

        五、申購程序

        1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃,經主管經理審批后,交由采購人員辦理;

        2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單,經主管經理、總經理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

        六、采購數(shù)量、周期的確定

        餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)

        七、貨物的`驗收原則、出入庫

        驗收的質量標準:

        驗收人員:采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;

        驗收程序

        1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。

        2.驗收合格的物品,開具入庫單,“入庫單”填寫完后,由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即:第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

        3、餐廳領菜出庫時,出庫人員填寫出庫單,由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

        八、采購事項

        采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下,選購低價物資,做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

        物品采購管理制度7

        1 、總則

        加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

        2 、采購原則

        2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

        2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

        2.3 按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

        3 定點供應商確定原則:

        3.1 根據(jù)市場調研,認真考察,貨比三家,以質優(yōu)價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。

        3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結果,確定或淘汰定點供應商。

        3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

        3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

        4 采購程序

        4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

        4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質低價。

        4.3 大宗辦公用品和固定資產采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

        5 驗貨

        5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

        5.2 付款

        采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

        6 保管

        辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

        7 采購紀律

        7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的'“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

        7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

        7.3對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

        物品采購管理制度8

        一、物品采購程序

        1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下,由總務處負責實施,努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務,保證學校教育教學需求。

        2、大宗物品采購,由總務處提供相關資料,經校長同意后,報送區(qū)政府招標辦,按程序招標采購。

        3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》,送交總務處匯總,具體流程為:處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的,1000元以下由常務副校長審批,1000元以上由校長審批)。

        4、總務處負責人及時組織相關人員,嚴格按計劃要求進行物品采購。

        二、物品采購制度

        1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領發(fā)。

        2、專業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員進行采購;特殊情況下,還應請求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導采購。

        3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

        三、物品采購要求

        1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

        2、所有采購均需二人或二人以上進行。

        3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關財經制度和紀律的規(guī)定要求,確保所購物品貨比三家,物美價廉,嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

        4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

        四、物品采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

        1、采購物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

        2、采購物品在1000元以上,實行轉賬支付。

        五、說明:不符合上述制度的采購行為,學校不予承認,不予報銷,后果由經辦者個人負責;情節(jié)嚴重的',追究當事人的責任。

        物品采購管理制度9

        第一章 總則

        第一條 為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

        第二條 本制度適用公司各部室

        第三條 辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

        第二章 計劃

        第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。

        第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經總經理批準的急件除外)。

        第三章 詢價

        第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

        第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

        第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

        第四章 采購

        第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序審批的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

        第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

        第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的'物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

        第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

        第五章 入倉

        第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續(xù)。

        第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。

        第六章 附則

        第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準。

        第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

        物品采購管理制度10

        為進一步完善財務管理制度,加強內部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

        一、申購程序

        各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學領導審批,若所申購的.物品屬于政府集中采購范圍的,應及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

        二、校園采購小組的范圍和職責

        1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應在規(guī)定的時間內作出商品報價,在確保物品質量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

        2、所采購物品經驗收合格者,需采用銀行轉賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

        3、學校若急需采購小量物品時,應有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

        4、采購小組應在學校的領導下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

        5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

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