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      公司差旅費管理制度

      時間:2024-01-12 08:43:28 制度 我要投稿
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      公司差旅費管理制度

        現(xiàn)如今,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的公司差旅費管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      公司差旅費管理制度

        公司差旅費管理制度 篇1

        1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

        2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

        3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

        4、住宿費報銷辦法

       、僮∷拶M限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。

       、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

       、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

        ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

        5、交通費報銷辦法

        ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

        ②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

       、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

       、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內(nèi)交通費。

        ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的.30%計發(fā)個人補助費。

        ⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

        6、出差人員的伙食費補助辦法

       、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

       、诮(jīng)學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

        ③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

        7、出差人員通訊費補助辦法

       、俦臼袃(nèi)出差不補通訊費,本市外省內(nèi)出差每天補助15元,省外每天補助25元。

       、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

        8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

        9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

        10、外出處理公務確需開支公關(guān)費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

        公司差旅費管理制度 篇2

        第一章總則

        為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制管理,特制定本制度。

        第二章出差流程

        1.出差申請與報告

        1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務需求,由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限,并依照程序核定。

        1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》,《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內(nèi)容,并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

        1.3主管對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

        1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

        1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

        1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

        1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

        1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

        1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

        1.10出差結(jié)束后,應于3日之內(nèi)提交出差報告,并在5日內(nèi)到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷。

        1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分才可報銷。

        1.12當日可往返的出差,《出差報告》可不填寫,相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報告內(nèi)。

        2.出差的審核決定權(quán)限如下:

        2.1當日出差

        出差當日可能往返,由直接主管核準。

        2.2遠途出差

        由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。

        3.交通工具的選擇標準:

        員工出差應根據(jù)實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ,未按?guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

        3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具,必要時也可乘坐火車。

        3.2遠途出差:

        3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具,車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行,超過600公里,有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

        3.2.2特殊情況下,經(jīng)主管批準,也可采用汽車出行;

        3.2.3行程超過600公里,公務較緊急且無合適的列車車次時,可申請選擇乘坐飛機。

        機票及航班艙位的選擇,應以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內(nèi),且無限時抵達要求的差旅安排,首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務需要,要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的,必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準,經(jīng)同意后方可升艙。

        3.3票務訂購

        3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購,出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后,以郵件形式通知人事行政中心專項負責人,并電話告知;

        3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關(guān)郵件后,嚴格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求,及時使用公司指定賬戶訂票,并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。

        3.4自駕出差規(guī)定

        3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里,超過500公里則不允許自己駕車出差,若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里,必須由主管副總審批。

        3.4.2燃油費補助:汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準,自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算,往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單,寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。

        油耗標準表:

        汽車排量

        耗油標準

        1.3L以下(含1.3L)

        8升/每百公里

        1.3L~1.8L

        10升/每百公里

        1.8L以上(含1.8L)

        12升/每百公里

        即:燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r

        3.4.3路橋費:出差范圍內(nèi)的路橋費根據(jù)發(fā)票實報,需填入差旅費報銷單,歸為其他費報銷。

        3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關(guān)規(guī)定。

        3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛,如要使用公司車輛,可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

        第三章差旅費及補助

        1.差旅住宿標準及相關(guān)規(guī)定

        1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全,如非公務特殊需要,所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店,并應以交通方便及就近為原則,選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務需要及員工要求,定期調(diào)整合作酒店;

        1.2一般非商務活動需要,應首選經(jīng)濟型酒店,住宿標準為一線城市300元/人/天,其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間,作為鼓勵,住宿標準可調(diào)整至一線城市400元/間/天,其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

        1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時,必須提前獲得直接主管的書面批準。

        1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍,如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

        1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。

        1.6出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

        2.差旅補助

        2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助,其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

        2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算:

        2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助,12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。

        2.2.2回程當天,12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助,12:00以后到達的按一天計算補助。

        2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放,并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個人所得稅。

        2.4員工短途出差,當天返回無需在外住宿的,不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的,相關(guān)費用包含在車補內(nèi);非自駕出差的,只根據(jù)發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的,一般不報銷任何費用。

        2.5外出參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的,如果收取費用可正常享受補助,如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。

        2.5出差不享受休息待遇,不得報支加班費,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。

        3.差旅費用報銷程序及相關(guān)規(guī)定

        3.1出差借款與報銷

        3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度,出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算,并由對應主管審核確認,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報分管副總審批。

        3.1.2借款的首要原則“前賬不清,后款不借”。

        3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》,財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

        3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總裁審批;

        3.1.5借款要及時清還,公務結(jié)束后5日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額,直至扣清為止。

        3.1.6款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

        特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因?qū)徟?/p>

        3.2報銷程序及出差費用的報銷

        3.2.1差旅費報銷應以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù),并且由機器打印的發(fā)票,必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報銷,特殊情況無正規(guī)發(fā)票的,需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

        3.2.1差旅費報銷按財務規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領(lǐng)款報銷。

        3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》,財務部門依據(jù)相關(guān)財務規(guī)定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的,按照報銷單的金額,每月的'11號由財務部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。

        3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費用,可通知行政分部對應負責人辦理,時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付,返回后報部門主管簽字確認,由員工憑收據(jù)到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產(chǎn)生的費用,由員工自行承擔。

        3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷,需提前打電話給部門主管申請,同意后才可進行,同時另列報銷清單,在返回后報部門主管簽字確認,按財務規(guī)定向財務部提供有效票據(jù),并詳細注明費用緣由,否則相關(guān)費用不予報銷。

        3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費,如因個人原因去往第三方目的地,則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費,公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比,將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

        3.2.6出差費用的報銷項目中,不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。

        第四章員工出差活動的監(jiān)管

        1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

        違規(guī)處罰標準:

        1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費用不得報銷入賬。

        1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-100元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

        1.3出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的金額處罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。

        2.財務部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責任人20-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

        5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。

        第五章出差紀律

        1.遵紀守法;

        2.遵守公司制度;

        3.注意安全,不從事危險活動;

        4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

        5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

        6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

        7.未經(jīng)部門主管批準,不得向客戶借款;

        8.不得接受客戶的宴請和招待;

        9.嚴禁挪用公司貨款。

        公司差旅費管理制度 篇3

        第一章 總則

        第二章 城市間交通費

        第三章 住宿費

        第四章 伙食補助費

        第五章 公雜費

        第六章 參加會議等的差旅費

        第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費

        第八章 附 則

        第一章 總 則

        第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務活動接待制度,制定本辦法。

        第二條 本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位,包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關(guān)和事業(yè)單位。

        第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

        第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

        第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律,加強廉政建設,不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

        第二章 城市間交通費

        第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。

       。ㄒ唬┏霾钊藛T乘坐交通工具的等級見下表:

       。ǘ┏霾钊藛T乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的,需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

       。ㄈ└辈块L以及相當職務的人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

        第七條 乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?梢猿俗浥P而改乘硬臥的,不再給予補助。

        第八條 乘坐飛機,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據(jù)報銷。

        第三章 住宿費

        第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平,分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

        第十條 中央國家機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。住宿標準:副部長級人員住套間,司局級人員住標準間,處級以下人員兩人住一個標準間。

        出差人員必須到定點飯店住宿,住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的,在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        出差到?jīng)]有定點飯店的地方,住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定,名單另行公布。

        第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿,其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        第十二條 出差人員無住宿費-發(fā)-票,一律不予報銷住宿費。

        第四章 伙食補助費

        第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天50元。

        第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費,回所在單位如實申報,每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

        第五章 公雜費

        第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天30元,用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

        第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,應如實申報,公雜費減半發(fā)放。

        第六章 參加會議等的差旅費

        第十七條 工作人員外出參加會議,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

        第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員,在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間,每人每天發(fā)放伙食補助費15元,不報銷住宿費和公雜費。

        第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費

        第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        工作人員調(diào)動工作,一般不得乘坐飛機。

        工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費,在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分自理。

        以上發(fā)生的各項費用,由調(diào)入單位報銷。

        第二十條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),如果隨同調(diào)動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷。

        被調(diào)動人員的同住家屬,應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的,經(jīng)調(diào)入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的旅費,以及被調(diào)動人員的'非同住家屬,經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費,均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

        第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)組織批準,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的。由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

        第二十二條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調(diào)入單位后結(jié)算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

        第八章 附 則

        第二十三條 工作人員出差或調(diào)動工作期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

        第二十四條 工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假,虛報冒領(lǐng),違反規(guī)定的,應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

        第二十五條國務院機關(guān)事務管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法,并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法,結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定,報財政部備案。

        第二十六條中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關(guān),參照本辦法執(zhí)行;中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法,由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。

        第二十七條 本辦法自20xx年1月1日起實行。財政部《關(guān)于印發(fā)<中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》(財文字[1996]2號)同時廢止。

        第二十八條 本辦法由財政部負責解釋。

        公司差旅費管理制度 篇4

        1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

        2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

        1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

        2)膳宿費系指膳食費及宿費。

        3)特別費系指因公支付郵電或招待費等。

        3、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

        1)出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

        2)出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

        3)出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

        4、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

        1)享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

        2)享受副總經(jīng)理待遇的人員,宿費上限150元/日。

        3)享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

        4)公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

        5)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的.參觀而開支的一切費用,由個人自理。

        5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

        公司差旅費管理制度 篇5

        第一章 總則

        一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

        第二章 借款報銷程序

        一、借款報銷的審批權(quán)限

        1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

        2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

        三、借款流程

        1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

        2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;

        四、借款管理規(guī)定

        1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

        2.其他臨時借款,如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

        3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

        五、報銷管理程序

        1.借款銷賬時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,否則財務人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

        2.報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務部報賬;

        3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核;

        第三章 差旅費報銷程序

        一、費用標準:

        直轄市

        2.省會城市

        3.縣級及以下

        二、費用標準的補充說明

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。

        3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

        4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

        5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

        6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

        7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務審核后報銷;

        8.其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

        第四章 交通費、通訊費報銷程序

        一、交通費報銷管理規(guī)定

        (一)費用標準:

        1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

        2.市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。

       。ǘ﹫箐N辦法:

        1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷。

        2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。

        3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),但下列情況除外:

       。1)出差目的'地偏遠,沒有公共交通工具的;

       。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

       。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

       。4)陪同重要客人外出的;

       。5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

        以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

        2、通訊費報銷管理的規(guī)定

       。1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準,員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

       。2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。

        第五章 報銷辦法

        1.本人填寫好報銷單,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部;

        2.財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。

        第六章 附則

        一、本規(guī)定由公司財務部負責解釋。

        二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

        三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

        附:報銷流程圖

        公司差旅費管理制度 篇6

        根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

        一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工

        二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項

        1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

        2、膳宿費系指膳食費及宿費。

        3、特別費系指因公支付郵

        三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理

        等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

        1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

        2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

        3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。 四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包

        1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

        2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的.人員,宿費上限150元/日。

        3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

        4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

        5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

        公司差旅費管理制度 篇7

        第一條為加強公司差旅費管理,提高經(jīng)費使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務管理制度,結(jié)合公司實際制定本辦法。

        第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理

        第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

        (一)長途交通費:指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。

       。ǘ┦袃(nèi)交通費:指出差人員到達目的地后,或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。

       。ㄈ┳∷拶M:指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。

       。ㄋ模┏霾钛a助:指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。

        第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù),中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負責人-主管副總,總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

        出差必須執(zhí)行批準的.路線,繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

        第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費,在標準限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷,超額部分由個人自理,出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷,不再發(fā)放出差補助。

        第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準:

       。ㄒ唬┒麻L及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙,董事長可乘坐頭等艙(商務艙),其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。

       。ǘ└笨偨(jīng)理、董事會秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥,高鐵、動車及輪船二等(廂、座)倉;中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等(廂、座)倉;

       。ㄈ┧腥藛T乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

        第七條出差人員到達目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。

        第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下:

        表:

       。ㄒ唬┕締T工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的,節(jié)約部分的差額補給個人,沒有住宿發(fā)票的不補,超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準許一人住宿標準按所陪同人員執(zhí)行。

       。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會議或培訓學習統(tǒng)一安排食宿的,按會務費或培訓費發(fā)票據(jù)實報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的,公司可按出差所在地標準予以補助。

       。ㄈ┦袌龇⻊詹扛鳜F(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助,每人每天補助8元,負責調(diào)試及工程負責人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)

        第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準,由辦公室統(tǒng)一安排,出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

        第十條各單位要加強對差旅費的管理,一般業(yè)務盡量用電話或電子商務等形式聯(lián)系,確需出差的人員,事先確定出差地點、任務、路線及時間,返回后主管領(lǐng)導要認真把關(guān)。出差期間,非因工作需要參觀學習、旅游的費用,一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執(zhí)行,原則上不得突破,若定額確實不足時,須逐級報總經(jīng)理批準調(diào)整。

        本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行,由公司財務部負責落實,并接受審計,解釋權(quán)歸財務部。

        公司差旅費管理制度 篇8

        1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數(shù);

        2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150__5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

        3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的'請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

        、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的;

        、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

        、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經(jīng)預申請批準的個人保險,一律不得報銷;

        4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。

        公司差旅費管理制度 篇9

        1 、目的

        為規(guī)范公司人員出差管理工作,加強出差費用管理,推進厲行節(jié)約反對浪費,根據(jù)集團實際情況,特制定本制度。

        2 、適用范圍

        2.1本制度適用于集團本部。

        2.2各分公司及項目公司可參照執(zhí)行。

        3 、術(shù)語&解釋

        3.1因公出差:指到中心城區(qū)以外區(qū)域的,屬于出差。

        3.2差旅費:指工作人員臨時到公司駐地以外地區(qū)或城市公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

        3.3城市間交通費:指工作人員因公到公司駐地以外地區(qū)出差,乘坐汽車、動(火)車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

        3.4住宿費:指工作人員因公出差期間入住酒店發(fā)生的住宿費用。

        3.5伙食補助費:指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

        3.6市內(nèi)交通費:指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

        4、職責

        4.1本辦法的監(jiān)督、修訂、最終解釋權(quán)歸屬集團人力行政部。

        4.2本辦法所規(guī)定的費用復核權(quán)、費用支出管控權(quán)歸屬集團財務部。

        5 、費用標準

        5.1城市間交通費

        5.1.1出差人員應按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下:

        火車為硬席(含硬座、硬臥),高鐵/動車為二等座,全列軟席列車為二等軟座;輪船(不含旅游船)為三等艙;飛機為經(jīng)濟艙;其他交通工具(包含出租汽車、汽車、包車等交通費憑據(jù)報銷)。

        若未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,應在出差申請單上說明(或事件產(chǎn)生時及時向中心負責人或分管領(lǐng)導報告合理原因)。否則,超支部分由個人自理。

        5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選擇乘坐經(jīng)濟便捷的交通工具。

        5.1.3乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

        5.1.4乘坐汽車、飛機、動(火)車、輪船等交通工具,每人次可以購買交通意外保險一份,憑據(jù)報銷。

        5.1.5出差人員原則上不得自駕車輛往返,確實因公務緊急,考慮經(jīng)濟便捷方式高效出行,可與專業(yè)包車公司洽談采取包車方式出行,憑包車票據(jù)報銷。

        5.1.6出差人員確需自駕或借用車輛出差的,應在申請單中說明,經(jīng)過集團總經(jīng)理審批同意后,并與集團簽訂《自駕出差安全責任書》,報銷出差路途加油費(按企業(yè)“滴滴出行”軟件所計算的公里數(shù)*1.0元/每公里進行補貼,不計算車損等費用)、過境費、停車費,不再重復報銷有關(guān)交通費用。

        5.2住宿費

        5.2.1出差人員應本著節(jié)約及高效的原則選擇住宿,對住宿費用實行標準上限制,標準以內(nèi)憑票據(jù)實報銷,超支部分由個人自理。

        住宿費用標準:

        類別

        級別

        崗位職級

        住宿標準

        A類城市

        B類城市

        C類城市

        一

        10

        實報實銷

        二

        9

        800

        600

        500

        三

        8/7

        700

        500

        400

        四

        其他級別人員

        600

        400

        300

        注:

       、貯類城市指的是:北京、上海、廣州、深圳。

       、贐類城市指的是:省會城市、計劃單列市、特區(qū)城市。

        ③C類城市指的是:其他城市。

       、芤蚵糜蔚咀∷迌r格變化明顯的城市,住宿費限額標準在旺季可以適當上。ㄔ瓌t上不超過20%)。

        5.2.2 9級及以上級別人員可住單間;其他級別人員,同性別的`兩人住一個標準間(標間費用執(zhí)行較高級別人員標準,不得兩人費用累加執(zhí)行),若按性別劃分出現(xiàn)奇數(shù)的,在費用標準內(nèi)允許單人住一個單間或標準間(住宿費用執(zhí)行該人員限定標準)。

        5.2.3出差人員應當在職務級別對應的住宿標準限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的酒店住宿。執(zhí)行緊急公務,沒有辦法預訂到符合標準限額內(nèi)房間的,應事先經(jīng)集團領(lǐng)導(或授權(quán)權(quán)限人)批準,特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿,但最高不得超出限額標準的20%。

        5.3伙食補助費

        5.3.1伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干(報銷時按標準直接計算支出伙食補助費,需填具差旅費報銷單并按項目內(nèi)容填寫,可不提供伙食補助的相關(guān)票據(jù)憑證,否則要憑有關(guān)票據(jù)報銷)。

        在中心城區(qū)因公辦事的不予補助。

        1)因公出差伙食補助標準:A類城市200元/人/天,B、C類城市100元/人/天。

        2)啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助,12點以后出發(fā)的按半天計算補助。

        3)回程當天中午12點前到達公司所在地的按半天計算補助,12點以后到達的按一天計算補助。

        5.4市內(nèi)交通費

        5.4.1市內(nèi)交通費按出差期間因公務產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

        出差途中,從公司或員工住處往返車站、火車站、機場或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經(jīng)濟便捷的交通工具出行,產(chǎn)生有關(guān)市內(nèi)交通費用,憑票據(jù)實報銷。若途中使用企業(yè)“滴滴出行”打車往返的,將從企業(yè)滴滴費用里進行專項統(tǒng)計,不再重復報銷。

        確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車,不得單獨分開乘車;同批次人員出差辦理相同事宜的,有關(guān)打車費用不得累加,避免造成過大浪費(特殊情況除外)。

        出差期間因辦理私事產(chǎn)生的交通費用由個人自行承擔。

        5.4.2因公出差期間,若使用“企業(yè)滴滴”進行市內(nèi)交通出行,應備注清楚出行原因,出差結(jié)束后,到集團人力行政部導出出差期間相應“市內(nèi)交通打車費用清單”,逐項核實。經(jīng)核實確認后,不再重復報銷。

        5.4.3無法使用企業(yè)滴滴出行的,或使用其他更加經(jīng)濟快捷的交通工具出行的,應提供相應票據(jù),并備注說明出發(fā)地、目的地及出行原因,經(jīng)核實無誤,憑據(jù)實報實銷。

        5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的,不再報銷市內(nèi)交通費。

        6 、出差審批和費用報銷流程

        6.1出差申請審批流程

        6.1.1集團總經(jīng)理出差:報備集團人力行政部。

        6.1.2集團總辦成員出差:由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。

        6.1.3集團中心負責人出差:由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。

        6.1.4集團其他職級員工出差:5天(含)以上經(jīng)各中心負責人、分管領(lǐng)導審核后(若有),由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部;5天以下經(jīng)各中心負責人、并經(jīng)分管領(lǐng)導審核(若有)后,由集團人力行政部負責人審批。

        6.2出差費用借款和報銷流程

        6.2.1出差人員如需提前預支差旅費,應依集團財務預借款要求進行差旅費的預支手續(xù)辦理。

        6.2.2出差期間所有發(fā)生費用(伙食補助費除外)均必須提供原始票據(jù)。否則,財務有權(quán)不予報銷。若因票據(jù)遺失或不符合規(guī)定,相應費用由出差人員自行承擔。

        6.2.3凡與原出差申請表填寫的地點、天數(shù)、人數(shù)等內(nèi)容不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)的,須提前請示并獲批準。出差結(jié)束后,由出差人說明原因,并經(jīng)逐級領(lǐng)導審批后方可報銷。

        7 、其他規(guī)定

        7.1出差人員考勤由集團人力行政部統(tǒng)一考勤,如無出差申請(或未提前報備)者,可定其為缺勤或曠工,但需與該員工所在中心負責人核實;員工出差計全勤,不計加班。

        7.2出差途中因病、意外災害,或因工作實際需要,需延時出差時間的,應提前聯(lián)系請示獲準延時。不得因私事或借故延長出差時間,否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。

        7.3邀請外部單位人員一起的出差,被邀請人員的費用按相關(guān)授權(quán)人審批后的標準執(zhí)行。

        7.4凡參加各種業(yè)務、會議、培訓、學習等人員,憑組織單位的相關(guān)通知、會議邀請等,執(zhí)行費用報銷制度給予報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的,公司不再給予費用報銷或補助。

        7.5駐點外地長期辦公:長期駐點外地出差辦公的[即出差超過(含)15天](例如新產(chǎn)品研發(fā)或新項目前策),應結(jié)合集團差旅費標準,對長期駐點辦公期間內(nèi)可能發(fā)生的城市間交通費、長期住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費用及其他可能產(chǎn)生的費用等進行預估,形成專項駐點辦公費用申請報告,依次經(jīng)中心負責人、分管領(lǐng)導、人力行政部、集團總經(jīng)理審批,審核通過后在審批費用范圍內(nèi)合理開支,憑票據(jù)實報銷。

        7.6出差期間如確因公務需要,發(fā)生公務招待情況的,出差結(jié)束后,應說明有關(guān)招待對象及情況等,補辦公務招待有關(guān)手續(xù),經(jīng)核實確認后,憑據(jù)報銷。

        8、附則

        8.1本制度自20xx年6月15日起實行。

        8.2如有其他制度相關(guān)條款與本制度條款不一致的,以本制度為準。

        公司差旅費管理制度 篇10

        為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

        一、公出人員交通費

        1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

        2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

        二、費用標準

        公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:

        人員:

        部門經(jīng)理以上人員

        副科長以上人員、高級職稱人員

        其他人員

        地區(qū):

        直轄市、計劃單列市:

        實報實銷150100

        省會城市:

        實報實銷12080

        其他地區(qū):

        實報實銷10060

        1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

        2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

        3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。

        4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標準報銷。

        5、因工作需要超出差旅費包干標準的`,需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

        6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

        7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準,否則發(fā)生費用自理。

        三、報銷票據(jù):

        公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:

        公出人員回來后一周之內(nèi),到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

        五、其他

        本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

        公司差旅費管理制度 篇11

        一、目的

        為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

        二、適用范圍

        本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

        三、管理原則

        差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

        四、審批權(quán)限及支出標準

        1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

        2、乘車標準:

        行政級別交通工具

        飛機火車輪船長途汽車

        副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

        部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

        其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

        備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。

        3、住宿標準:

        a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

        b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

        c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

        4、交通費標準:(另行通知)

        5、伙食補助標準:(另行通知)

        五、具體規(guī)定

        1、出差期間的招待費規(guī)定

        a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

        b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

        c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

        2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

        a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

        b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

        c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。

        3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

        a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

        b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。

        六、報銷規(guī)定

        1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應提出說明,否則財務部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

        2、申請伙食補助的規(guī)定

        出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的`原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

        3、報銷憑證的要求

        a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務部有權(quán)拒收。

        b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

        c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

        七、本辦法由公司財務部負責解釋。

        八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

        公司差旅費管理制度 篇12

        為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則,結(jié)合VN項目實際情況,特制定本辦法。

        一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

        出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷;锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。

        二、交通費開支辦法

        1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

        2、乘坐火車,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

        3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。

        4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)審批人批準后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

        5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

        6、交通費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經(jīng)審批人簽字同意,否則不予報銷。

        三、市內(nèi)交通費包干辦法

        1、員工出差期間,市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

        2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法,憑據(jù)報銷。

        3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費,也不實行包干辦法。

        四、住宿費開支辦法

        1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報銷住宿費。

        2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。

        3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

        4、員工外出開會,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,憑據(jù)報銷住宿費。

        5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

        6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

        7、住宿費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經(jīng)審批人簽批同意,否則不予報銷。

        五、出差人員的伙食補助

        1、按表1所規(guī)定的定額標準,以出差自然(日歷)天數(shù)計算,計發(fā)員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關(guān)的費用。

        2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

        3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

        六、項目建設期間的生活補助費

        在VN項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定,并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

        七、出差審批和差旅費報銷審批流程

        1、員工出差由總經(jīng)理審批,相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

        2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

        3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

        八、差旅費管理

        (一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。

        公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的`備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

        (二)加強差旅費核銷管理。

        1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部不予報銷,并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,公司將按情節(jié)輕重處罰。

        (三)加強原始憑證的審核。

        1、原始憑證應具備的內(nèi)容:(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款

        業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

        2、對原始憑證的技術(shù)性要求:

        (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

        (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

        (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

        (4)、職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

        (5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者,應予退回或重新補正。

        九、差旅費的核算

        差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

        十、報告與監(jiān)督檢查

        差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        十一、其他

        1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執(zhí)行。

        2、本辦法解釋權(quán)屬VN項目籌建部。

        公司差旅費管理制度 篇13

        一、總則

        1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的`出差。

        3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

        二、報銷標準

        說明:

        1、出差工資

        按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費

        (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜,無住宿補助。

        3、交通費:

        (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

        (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

        (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

        (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

        4、生活補助

        客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

        5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

        6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

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