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      物資采購管理制度

      時間:2023-07-25 13:49:03 制度 我要投稿

      物資采購管理制度【優(yōu)秀】

        在充滿活力,日益開放的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的物資采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

      物資采購管理制度【優(yōu)秀】

      物資采購管理制度1

        1 目的

        加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

        2 適用范圍

        本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

        3 工作職責

        3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

        3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

        4 物資管理要求

        4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

        4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

        4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

        4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

        4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

        4.3 材料采購計劃編制

        4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

        4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

        4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

        4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

        4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

        5 材料采購合同

        5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

        5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

        5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

        5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內(nèi)不得使用。

        6 材料的驗證

        6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

        6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

        6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的'進貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

        6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

        6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

        6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

        7 本制度從公布之日起施行。

      物資采購管理制度2

        一、物資采購計劃的確認階段

        生產(chǎn)部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

        國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門;第四步,資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內(nèi),審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

        相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領導審批。

        兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準,有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領導把關,有三個控制點。其次,組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內(nèi)控制度的`控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內(nèi)部控制理論分析,內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離,將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責,而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關系和部門利益等因素的影響?傊捎跈C構設置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

        另外,參與部門不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。

        二、選擇采購渠道,確定采購價格階段

        采購渠道和采購價格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。

        國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務往來,建立供應商資信情況信息庫,或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商。對于評選供應商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證實定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標,一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定,比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

        兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強調(diào)主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領導個人的經(jīng)驗較多等。

        另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規(guī)范但不真實。

      物資采購管理制度3

        為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

        一、加強領導

        1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

        2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

        二、物資管理部門職責

        采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

        1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

        2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

        3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

        4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

        三、采購原則與方式

        1、采購物資本著公平、公正、公開的'原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面,擇優(yōu)選購。

        2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

        3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

        4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

        5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

        四、采購方法:

        1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。

        2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

        3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施,由院長審批。

        4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。

        五、采購程序

        1、計劃和立項:

       。1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。

       。2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

        (4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規(guī)定報批后,交采購部門按計劃采購。

        2、調(diào)研、論證、詢價。

        物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

        3、招標、議標

        醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

        六、驗收和入庫

        1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

        2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等),合格后方可入庫。

        3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

        4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

        5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

        6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

        七、物資的報銷

        物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

        八、常規(guī)物資采購時限

        各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

        九、采購監(jiān)督

        醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

      物資采購管理制度4

        第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:

       。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設備等物資。

       。ǘ┟磕昀塾嫴少彅(shù)量較大的同類物資、材料等。

        第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。

        第三條 在招標開始前,負責采購物資的各部門,應按財務審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中,應組織必要的市場調(diào)查或考察。

        第四條 招標由負責采購該物資的'部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃,填寫招標計劃書,招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領導、部門負責人、專(兼)職采購工作人員、有關技術人員、財務人員,重大項目的采購招標應邀請紀委(審計)部門人員參加,招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的,經(jīng)公司同意,

        招標小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加)。

        第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上,競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標結(jié)果以書面形式通知財務科,由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

        第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應商家(廠家)的,每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

        第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應制度,組織人員進行驗收和妥善保管。

        第八條 在招標采購過程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標與采購過程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的,要追究該部門負責人和有關人員的責任。

      物資采購管理制度5

        一、設備物資采購的審批

        各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。

        二、設備物資的采購

        采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

       。ㄒ唬┡R時采購

        “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

        1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,并填寫詢價表。

        2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關等電器用品)。

        (二)集中采購

        做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃,并在規(guī)定時間內(nèi)報總務處以便及時匯報。

        1.每學期一次到服務中心集中領貨。

        2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、;、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。

        (三)大宗設備物資采購

        每年年底總務處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務中心大宗物資采購程序進行。

        三、設備物資的`驗收

       。ㄒ唬⿲W校設備物資采購招標驗收小組職責

        1.全面負責學校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

        2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

        3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向?qū)W校匯報,及時處理。

       。ǘ⿲W校設備物資驗收標準

        1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術資料等)。

        2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

       。ㄈ⿲W校設備物資驗收報告的填寫

        1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

        2.固定資產(chǎn),須填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

        3.經(jīng)服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

        四、設備物資的入庫

        采購的設備物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。

        (一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

       。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

        五、設備物資的出庫

       。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經(jīng)總務主任簽字批準后,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

       。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理

        1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

        固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后,才能辦理出庫手續(xù)。

        2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

       。1)購買的設備由總務處根據(jù)“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務處和使用部門各保存一份。

       。2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。

        六、設備物資盤存報損

        對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產(chǎn)報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

       。ㄒ唬┮话阄镔Y報損:總負責人張追紅

        具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

        (二)教學用品報損:總負責人黃占寧

        具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

       。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損:總負責人樓美勝

        具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

        七、食堂、服務部物資管理

        食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

        (一)采購:由食堂事務長、服務部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。

        (二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

       。ㄈ┏鰩欤菏程么竺、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務長、使用者共同簽字,并在使用前進行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

      物資采購管理制度6

        物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

        一.物資用品采購

        1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

        2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

        二.物品申購程序

        1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。

        2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

        3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

        三.物資領用程序

        1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

        2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

        3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

        四.其它

        工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

        1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

        2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的`另組織貨源并在物管公司庫房領取。

        3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

        4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

        5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

      物資采購管理制度7

        一、主要內(nèi)容與適用范圍

        本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

        本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

        二、工作職責

        1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

        2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

        三、物資管理要求

        1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的.工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

        2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

        重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

        主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

        輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

        3、材料采購計劃編制:

        A、工程項目需用材料清單。

        B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

        C、材設科接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

        D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

        E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

        4、材料采購合同

        (1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

        (2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

        (3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。

        (4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

        5、材料的驗證

        (1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

        (2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

        (3)材料進貨驗證的分級管理

        重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

        (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

        (5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。

        (6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

      物資采購管理制度8

        第一章總則

        第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

        第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

        第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

        第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

        第二章物資采購規(guī)定

        第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

        第六條所有負責物資采購的.人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關,價格低廉,供貨及時。

        第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

        第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

        第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

        第三章發(fā)票入賬及付款程序

        第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

        1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

        2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

        3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

        4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

        經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

        第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

        第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

        1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

        2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

        經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

        3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

        第四章附則

        第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

        第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

      物資采購管理制度9

        一、類別

        1、本制度所指采購物資分類三類:

        A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

        B類:設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

        除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。

        2、與采購物資管理相關聯(lián)的項目部及承包人分類

        2.1需求使用單位及承包人

        2.2主管部門

        3、物資需求(采購)計劃的分類

        3.1月度物資需求計劃

        3.2緊急物資需求計劃

        4、采購的方式分類

        4.1固定廠商、長期報價采購

        4.2即時詢價采購

        5、采購物資付款方式分為:

        5.1延期付款。

        5.2貨到后分期付款。

        5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

        6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

        6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

        6.2采購付款的批準。

        二、職責

        1、公司供應領導小組負責

        1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

        1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

        2、總經(jīng)理負責

        2.1采購合同的批準、簽訂。

        2.2采購付款的批準。

        三、程序

        1、物資需求計劃及發(fā)放程序

        1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

        1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

        2、物資采購審批程序

        材設部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

        3、物資采購實施程序

        3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

        3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

        3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。

        3.4召開采購領導小組會議審議批準。

        4、采購物資驗收入庫工程程序

        4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

        4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

        5、采購物資付款工作程序

        5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。

        5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定,經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

        四、規(guī)定與標準

        1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

        1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

        1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

        1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

        1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

        2、物資采購規(guī)定

        2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

        2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

        2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

        2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

        2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

        3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

        3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經(jīng)材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

        3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。

        3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

        4、采購物資付款規(guī)定

        下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

        4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的'付款方式或付款金額不一致的款項。

        4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

        4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。

        5、采購紀律規(guī)定

        5.1各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

        5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

        5.5采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

        5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

        6、售后服務

        對于采購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。

        6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由材料設備部門負責聯(lián)系。

        6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

      物資采購管理制度10

        第一章 總則

        第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

        第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

        第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

        (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;

        (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

        (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內(nèi)容,按業(yè)務性質(zhì),分別由相關專業(yè)部門審查。

        第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

        第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

        (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

        (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

        第二章 組織機構及職責

        第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

        (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

        (二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

        (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

        第七條 工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術組三個職能小組。

        (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

        1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

        2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

        3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

        4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

        (二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

        1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

        2.對物資采購項目的'價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

        3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

        (三)質(zhì)量技術組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

        1.負責對物資采購標的物的有關技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

        2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術要求的執(zhí)行情況。

        第八條 物資采購申請

        物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

        第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

        (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

        (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

        (三)質(zhì)量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

        (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

        (五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

        第三章 物資采購管理范圍

        第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

        根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

        第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

        第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

        第四章 資料管理

        第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

        (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

        (二)詢價組、質(zhì)量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

        (三)其它需要歸檔的資料。

        第五章 法律責任

        第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

        照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

        (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

        (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

        (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

        (四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

        (五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

        第六章 附則

        第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

        第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

      物資采購管理制度11

        公司物資采購管理制度

        為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

        、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

        二、物資需求(采購)計劃的分類

        1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

        2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

        三、采購工作應遵循的原則與方式

       。ㄒ唬┎少徳瓌t:

        1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

        2、供方評定原則;

        3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

        4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

        5、秉公辦事、維護公司利益原則。

        (二)采購方式:

        1、招標采購;

        2、固定廠商、長期報價采購;

        3、即時詢價采購。

        (三)付款方式:

        1、預付部分款項;

        2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

        3、貨到后分期付款;

        4、貨到延期付款;

        5、以上方式的結(jié)合。

        四、采購計劃請購和實施

       。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

       。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

        五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。

        六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的`方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

        七、規(guī)定要求

        (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

        1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

        2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

        3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

        4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

       。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

        1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

        2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

        3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

        4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

       。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定:

        1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

        2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

        3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

        (四)采購物資付款規(guī)定:

        下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

        1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

        2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

        3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

        4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

        (五)采購紀律規(guī)定:

        1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

        2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

        5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

        6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

       。┦酆蠓⻊找(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

        八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

        九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

        對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

        本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

      汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

      汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

      物資采購管理制度12

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

        三、職責權限

        1、公司董事長負責采購管理制度的審批;3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則

       。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

       。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。

       。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

        凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的'供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

        五、物資分類:

       。ㄒ唬┪镔Y分類

        1、固定資產(chǎn)類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類:與經(jīng)營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。

       。ǘ┎少彴才牛

        由總公司統(tǒng)一采購:經(jīng)辦人填寫申購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

        六、采購流程:

        1、采購申請:

        使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

        2、詢價比價議價:

        (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

        (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

       。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

        (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

       。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應商選擇:

       。1)具有合法經(jīng)營主體者。

       。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定:

        (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

       。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

       。2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:

        采購付款實行審批制度,具體程序如下:

       。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式:

        A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后現(xiàn)金支付。

        B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務審核后轉(zhuǎn)賬支付。

        C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

       。3)需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

        七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

      物資采購管理制度13

        一、總則

        為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開發(fā)成本,結(jié)合公司實際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

        二、職責:

        招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。

        1、招標采購部經(jīng)理的職責:

        1)負責招標采購部的日常行政工作。

        2)負責組織員工的日常培訓工作。

        3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執(zhí)行。

        4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

        5)負責審核《工程材料采購計劃》。

        6)負責審核相關采購項目的報價表。

        7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

        8)負責審核相關采購合同。

        9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

        10)負責材料入、出庫的審批。

        11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規(guī)定處理不合格品。

        2、材料設備采購專干的職責:

        1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

        2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

        3)負責編制《工程材料采購計劃》。

        4)負責對供應商進行初步調(diào)查,制定《供貨服務商信息表》。

        5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質(zhì)量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

        6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

        7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

        8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報。

        9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

        10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

        11)負責對新材料、新設備進行市場調(diào)查。

        12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。

        13)協(xié)助進行全庫盤點,依照公司有關規(guī)定處理不合格品。

        3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下:

        1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價、定規(guī)格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

        2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

        4、甲供物資明細:

        在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

        三、采購計劃:

        1、招標采購部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

        1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

        2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

        3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領導審批。

        2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

        3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的.季、月度物資采購計劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

        4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設計變更的原因,需調(diào)整物資采購計劃時,由規(guī)劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標采購部會同相關部門一并進行調(diào)整。

        四、物資采購

        1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調(diào)。

        2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

        3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關市場調(diào)查,遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

        4、采購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

        5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

        1)詢價采購:

        a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

        b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

        c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入采購實施階段。

        2)直接市場采購

        零星物資經(jīng)批準后,可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

        6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務質(zhì)量;維保服務能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力;本土市場占有率:業(yè)績實地考核;市場美譽度。

        7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行,并應包括以下適宜的采購信息:

        1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規(guī)范圖樣等;

        2)價格、數(shù)量、交付方式等;

        3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

        4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

        8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。

        9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

        五、材料設備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行

        1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協(xié)商進度及時間,組織物資進場。

        2、所有進場物資必須提供以下資料:

        1)產(chǎn)品合格證;

        2)質(zhì)量檢驗報告;

        3)與產(chǎn)品相關的技術資料。

        3、物資進場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據(jù)需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

        4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

        5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設備結(jié)算的依據(jù)之一,相關部門負責人辦理相應手續(xù)。

        6、供方供貨過程中,招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督,編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務商評定依據(jù)。

        7、合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行,招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

        8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結(jié)合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核,存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

        六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

        1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關管理規(guī)范進行分類存放。

        2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

        3、根據(jù)月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關部門審核后,與財務管理部門辦理有關結(jié)算、付款手續(xù)。

        4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領導提交書面報告。

        5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務商信息庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據(jù)。

      物資采購管理制度14

        第一條目的

        為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作,為規(guī)范采購部的部門管理行為,管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購成本,特制定本制度。

        第二條適用范圍

        本制度適用于公司所有物資采購工作。

        第三條權責

       。1)采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

        (2)采購部有權根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

        (3)項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。

        第四條材料計劃

        1、材料上報:公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群,由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可,視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料(領導特殊批示的除外),視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報,視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定:

        2、計劃類別

       。1)材料總計劃。

       。2)月度材料計劃。

       。3)周材料計劃。

       。4)急需材料采購計劃。

       。5)特殊材料計劃。

        3、具體計劃及時間節(jié)點說明

       。1)材料總計劃:指項目部接到工程后,項目部制作出該工程所需材料名稱,數(shù)量,規(guī)格,標準,要求,做出計劃,動工前10天上交采購部,采購部接到總計劃后,進行材料的比對,做出市場分析,制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商,出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

       。2)月度材料計劃:每個月25號到30號,項目部根據(jù)倒排工期的情況,根據(jù)時間節(jié)點,上報次月材料需求計劃給采購部,采購部根據(jù)此計劃,聯(lián)系供應商,制定出材料價格,同時對大型材料做到提前考察價格,核算加工周期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務,做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。

       。3)周材料計劃:指以四天為一個周期,每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,周日、周一完成詢價并提交詢價表;周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃,周三、周四完成詢價并提交詢價表;周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

       。4)急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準以后,采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

       。5)特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購進。

        第五條材料采購

        1、材料詢價

        針對材料計劃,對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后,首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家,物美價廉”的原則,對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下:

        (1)采購員在詢價時,原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價,但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包,對相關責任人每次500元處罰,并承擔相應責任。

       。2)在詢價單中,對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益,對相關責任人做開除處理,并承擔相關法律責任。

       。3)所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密,不得將物資的底價或競爭方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責任人處以1000元的處罰。

       。4)針對材料價值一萬元以下,五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買,詢價單必須貨真價實,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,對責任人處以1000元罰款,采購部經(jīng)理對其負責抽查落實,公司抽查。

        (5)詢價單針對材料,不針對個人或項目,可共享使用。針對詢價單的時效性,一個月之內(nèi),在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單;

       。6)針對簽訂合同的長期供貨商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對開具專票的供應商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對廠家源頭類供貨商,詢價時優(yōu)先考慮。

        2、材料對比

       。1)材料價格確定后,數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比,發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時,有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,沒詢價單的要首先上報領導。

       。2)材料數(shù)量較大的材料,累計數(shù)量超過預算量時,協(xié)助項目查清原因并上報領導。

        3、材料采購工作

       。1)樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品,由項目部或者甲方確認。在樣品確認后,項目部更改或取消,造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

        (2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

        (3)采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復,由采購員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

       。4)針對材料采購,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,未進場的,首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,并催促盡快進場,對進一步未進場的材料,每項對采購員處100元罰款,并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,采購部門不以受到處罰;若因其他部門申報清單出錯,并沒有及時變更導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰。

       。5)針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

       。6)采購材料的價格。針對采購的材料,采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20%的,一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場價30%的,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,若在急需的采購中價格略高于市場價的,公司采購部應以實際情況考慮,不對采購人員進行懲罰。

        (7)采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量,原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準(砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外)。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

        (8)采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量,在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商退貨或更換,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

       。9)材料進度跟催。由供應商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購員需及時跟進,掌握送貨進度,保證工地正常施工。

        第六條材料入庫

       。1)每個項目部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時開具相應的材料入庫單;收料員不在場時,由他指定相應人員臨時驗收入庫,后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

        (2)相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的.材料相關資料(包括但不限于合格證、檢驗報告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購員通知補全,后期項目部丟失的,采購部不在負責,由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。

        (3)項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責,采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,項目部,供應商共同分析,協(xié)商解決。

        (4)收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關供應商結(jié)算。

       。5)采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).

        第七條材料賬款

        1、材料預付款及定金

       。1)針對部分材料需要預付款的情況,采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),借款項目部和用途(如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明)。部門經(jīng)理簽字,財務經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

        (2)借款需要在財務規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減,具體要求見財務部規(guī)章制度。

        2、對賬支付

       。1)每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型;采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計,做后期對賬核帳使用。

       。2)相關簽字手續(xù)

       。3)個人報銷

        針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),采購員應提供相應的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

        (4)供應商轉(zhuǎn)賬

        針對由財務部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處100元的罰款,并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

        (5)供應商掛賬

        針對掛賬支付的材料單據(jù),采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位(與開具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財務部說明)和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時,退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

       。6)供應商掛賬付款

        在掛賬的供應商滿足付款條件后,由供應商開具相應的收款收據(jù),采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián),執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

        第八條剩余物資處理

        (1)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

       。2)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

        (3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

        第九條其他工作

        1、材料售后質(zhì)保

        在相關的材料在購買時,如燈具,機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng);在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

        2、發(fā)展定點供應商

       。1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商,簽訂聯(lián)營協(xié)議。

       。2)盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場,由項目部直接驗收、入庫。

        (3)發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質(zhì)量,堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

        3、合同

        采購部的材料合同均采用公司同一版本,采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點:

        (1)合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

       。2)合同對相關的進場時間,進場質(zhì)量作出明確的要求,針對要求要有相關的制約措施。

       。3)合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章,附件主要包括但不限于供應商的營業(yè)執(zhí)照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證復印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應商的公章認可。

      物資采購管理制度15

        物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

        采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。

        1、采購的計劃管理

        加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。

        (1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

        (2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

        (3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

        (4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

        (5)餐飲部每天需購入的`鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

        2、采購物資的擇商和價格管理

        采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

        (1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

        (2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

        (3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

        (4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

        (5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

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