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      藥品及庫(kù)存物資管理制度

      時(shí)間:2024-07-06 14:27:54 制度 我要投稿
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      藥品及庫(kù)存物資管理制度

        在充滿活力,日益開(kāi)放的今天,越來(lái)越多人會(huì)去使用制度,制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的藥品及庫(kù)存物資管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      藥品及庫(kù)存物資管理制度

      藥品及庫(kù)存物資管理制度1

        一、目的

        為了加強(qiáng)物資材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理,提高物資使用效率,確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好,特制定本辦法。

        二、適用范圍

        此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。

        三、職責(zé)劃分

        1、項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù),并組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn),辦理入庫(kù)手續(xù);對(duì)物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)。

        2、倉(cāng)庫(kù)管理員(現(xiàn)階段由采購(gòu)員兼任):協(xié)助項(xiàng)目部和采購(gòu)部辦理出入庫(kù),對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn),妥善保管庫(kù)存物資;負(fù)責(zé)定期將剩余物資明細(xì)發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部及工程部,實(shí)現(xiàn)信息共享。

        3、采購(gòu)部:負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn);負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。

        4、技術(shù)部:負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的消化處理,設(shè)計(jì)時(shí),將庫(kù)存物資考慮進(jìn)去。

        5、財(cái)務(wù)人員:負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn)。

        四、管理內(nèi)容

        1、剩余物資的處理原則

        (1)原材料類:項(xiàng)目剩余下腳料由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理,成品由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù);

       。2)設(shè)備類:合格品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù),不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理;

       。3)閥門管件類:閥門管件類,合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù),不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。

        2、入庫(kù)

        項(xiàng)目完成后,對(duì)于確定入庫(kù)的物資,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù),項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收,組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn),完成入庫(kù);帳外物資單獨(dú)入庫(kù),詳見(jiàn)附件入庫(kù)單。

        3、出庫(kù)

        根據(jù)需要,采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù),領(lǐng)取庫(kù)存物資,倉(cāng)庫(kù)管理員予以備案,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督,詳見(jiàn)附件出庫(kù)單。

        4、庫(kù)存物資的消化

        庫(kù)存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi),由倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員,達(dá)到信息共享。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫(kù)存物資進(jìn)行設(shè)計(jì),采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前,組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn);采購(gòu)階段,采購(gòu)部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資,辦理出庫(kù)手續(xù)。

        5、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)與更新

        庫(kù)存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn);每次辦理出庫(kù)或入庫(kù)后一周內(nèi),倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將庫(kù)存進(jìn)行更新,盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員,詳見(jiàn)附件庫(kù)存物資明細(xì)表。

        6、報(bào)廢處理

       。1)出庫(kù)前報(bào)廢:每次設(shè)計(jì)工作開(kāi)始前及每年一次的.盤點(diǎn),采購(gòu)部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)于不合格品,采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。

       。2)出庫(kù)后報(bào)廢:在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后,項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時(shí),由采購(gòu)部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理,處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

        7、獎(jiǎng)懲機(jī)制懲罰:

        (1)庫(kù)存有而未被利用:設(shè)計(jì)人員忽略的情況,由設(shè)計(jì)人員承擔(dān)可用物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任,技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任;

        設(shè)計(jì)文件中有,采購(gòu)部忽略的情況,采購(gòu)員承擔(dān)20%的責(zé)任,采購(gòu)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任。

       。2)物資丟失:因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況,倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任;

        物資失竊,損失由公司承擔(dān)。獎(jiǎng)勵(lì):

        庫(kù)存得到消化后,所消化物資采購(gòu)價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配。

      藥品及庫(kù)存物資管理制度2

        藥品及庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)審批管理

        一、醫(yī)院對(duì)藥品及庫(kù)存物資實(shí)行歸口管理,明確歸口管理部門的職責(zé)權(quán)限,授予歸口管理部門相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)。所有藥品及庫(kù)存物資必須由單位統(tǒng)一采購(gòu),只有被授權(quán)的歸口管理部門才能進(jìn)行藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu),其他任何部門不得私自采購(gòu)。

        二、歸口管理部門應(yīng)設(shè)立專職管理人員進(jìn)行實(shí)物管理。出、人庫(kù)管理人員與采購(gòu)人員崗位相互分離,落實(shí)崗位責(zé)任。

        三、藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)應(yīng)納入年度預(yù)算管理,對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目,歸口管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù);對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目,歸口管理部門應(yīng)按規(guī)定程序追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

        四、建立藥品及庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)與審批制度。歸口管理部門應(yīng)以使用部門的申購(gòu)單為基礎(chǔ),并根據(jù)庫(kù)存情況及實(shí)際使用量編制請(qǐng)購(gòu)單。各級(jí)管理人員在審批藥品和庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)之前應(yīng)論證庫(kù)存量和需求情況,當(dāng)?shù)陀诨蚪咏鼛?kù)存限額時(shí),方可簽發(fā)審批書。

        五、明確藥品和庫(kù)存物資采購(gòu)審批權(quán)限,結(jié)合業(yè)務(wù)性質(zhì)、范圍和采購(gòu)量,分別規(guī)定歸口管理部門和管理人員不同的審批權(quán)限,慎重授權(quán)批準(zhǔn)。審批人不得超越權(quán)限審批,重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)由集體研究決定,不能由一人審批。

        藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)管理

        一、藥品和庫(kù)存物資由醫(yī)院具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門統(tǒng)一采購(gòu)。納入政府采購(gòu)和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)范圍的,必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        二、制定藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)管理流程。明確采購(gòu)計(jì)劃編制、審批、購(gòu)入、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)藥品及庫(kù)存物資臺(tái)賬,認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、貨物發(fā)票等憑證,確保采購(gòu)過(guò)程得到有效控制。

        三、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體藥品及庫(kù)存物資的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。政府采購(gòu)和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)范圍以外的批量藥品及庫(kù)存物資應(yīng)通過(guò)招標(biāo)統(tǒng)一采購(gòu)或合同訂貨等方式,小額零星的庫(kù)存物資的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式,確保采購(gòu)過(guò)程的透明化。

        四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)制定突發(fā)事件、緊急需求情況下,特殊采購(gòu)的工作流程。

        五、根據(jù)藥品及庫(kù)存物資的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額的管理,根據(jù)供應(yīng)情況以及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu)計(jì)劃:(一)確定安全庫(kù)存量,實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制;(二)加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督,確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量;(三)批量采購(gòu)由采購(gòu)部門、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)監(jiān)督部門、專業(yè)委員會(huì)以及使用部門共同參與,確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明,切實(shí)降低采購(gòu)成本;(四)小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門對(duì)價(jià)格、質(zhì)量和供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查和篩選,按規(guī)定審批。

        六、醫(yī)院采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核供應(yīng)商的資質(zhì),充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、合法證件以及供貨能力等有關(guān)情況,采取由采購(gòu)和使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)的程序,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。小額零星采購(gòu)也應(yīng)由被授權(quán)的管理部門進(jìn)行審查。

        藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收管理

        一、藥品及庫(kù)存物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作,應(yīng)由醫(yī)院被授權(quán)的管理部門完成。驗(yàn)收工作要由獨(dú)立于請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)的庫(kù)管人員擔(dān)任。

        二、藥品及庫(kù)存物資的`驗(yàn)收入庫(kù),應(yīng)由驗(yàn)收人員根據(jù)合法有效的采購(gòu)合同和購(gòu)貨發(fā)票,對(duì)所購(gòu)藥品和庫(kù)存物資進(jìn)行驗(yàn)收,并對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收情況作詳細(xì)記錄。

        三、驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)藥品及庫(kù)存物資的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商(廠家)等,對(duì)驗(yàn)收合格的,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),庫(kù)存保管人員填制入庫(kù)單并加蓋經(jīng)辦人員的戳記。對(duì)驗(yàn)收不合格的,應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)人員或供應(yīng)商(廠家)予以處理,不得辦理入庫(kù)手續(xù)。其中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的,應(yīng)作退貨處理。嚴(yán)格控制購(gòu)迸藥品及庫(kù)存物資的質(zhì)量。

        四、庫(kù)存保管人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收入庫(kù)的貨物品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商(廠家)。

        五、藥品及庫(kù)存物資采購(gòu),均應(yīng)符合有關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求,發(fā)票與采購(gòu)訂單(合同)要一致。

        六、所有退貨都要有準(zhǔn)確記錄,應(yīng)注明退貨品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;沒(méi)有辦理驗(yàn)收入庫(kù)的物品,不準(zhǔn)辦理結(jié)算。

        七、庫(kù)存保管人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)查明原因,并作相應(yīng)處理。

        八、具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門對(duì)藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收入庫(kù)后,憑發(fā)票和入庫(kù)清單到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷(辦理結(jié)算)。提供的票據(jù)需由采購(gòu)人員、驗(yàn)收入庫(kù)人員、歸口管理部門負(fù)責(zé)人以及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;財(cái)務(wù)部門對(duì)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、貨物發(fā)票等有關(guān)原始憑據(jù)審核無(wú)誤后進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

        九、如遇特殊醫(yī)療事件急需物資,驗(yàn)收人員無(wú)法第一時(shí)間到場(chǎng)驗(yàn)收的應(yīng)在事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。

        十、未辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)的物品不得辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。

        藥品及庫(kù)存物資限制接觸管理

        一、醫(yī)院應(yīng)建立藥品及庫(kù)存物資限制接觸管理制度,加強(qiáng)對(duì)藥品及庫(kù)存物資的日常管理,嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸藥品及庫(kù)存物資,特別是對(duì)于貴重、特殊藥品和庫(kù)存物資應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)控制措施。

        二、應(yīng)設(shè)置藥品及庫(kù)存物資設(shè)置專用庫(kù)房,庫(kù)房必須牢固、獨(dú)立,具有防盜功能,符合物資儲(chǔ)存的要求。

        三、配備專職倉(cāng)儲(chǔ)管理人員,明確崗位職責(zé)。制定倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。倉(cāng)庫(kù)保管部門應(yīng)建立領(lǐng)用人、領(lǐng)用科室、審批人的筆跡卡和印鑒卡檔案,領(lǐng)用時(shí)需認(rèn)真核對(duì)。

        四、設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限,領(lǐng)用部門指定專人領(lǐng)用,專人管理,非指定領(lǐng)用人員或超出領(lǐng)用權(quán)限不得領(lǐng)用。領(lǐng)用的物資由專人保管,建立高值耗材輔助賬,記錄領(lǐng)、用、存情況。

        五、物資管理部門制定領(lǐng)用限額,應(yīng)根據(jù)部門成本消耗情況制定合理的藥品及庫(kù)存物資的領(lǐng)用限額,通過(guò)定額使用量控制,厲行節(jié)約,努力控制成本支出。

        六、制定領(lǐng)用范圍,任何部門只能領(lǐng)用與本部門所開(kāi)展業(yè)務(wù)有關(guān)的物資,特殊情況,應(yīng)說(shuō)明原因,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。

        七、加強(qiáng)高值耗材管理,相關(guān)部門應(yīng)對(duì)高值耗材進(jìn)行備查賬管理,定期核對(duì)領(lǐng)、用、存情況。對(duì)有收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法,對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

        藥品及庫(kù)存物資處置管理

        一、藥品退貨

        (一)藥庫(kù)發(fā)出的藥品退回管理。

        1、藥房保管員填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”,藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨的批號(hào)和數(shù)量,經(jīng)藥品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,通知藥房保管員退回藥品。

        2、藥品退回到藥庫(kù),保管員和驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”的藥品名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、原購(gòu)貨日期和有效期后簽字確認(rèn)收貨。如非藥庫(kù)發(fā)出的藥品應(yīng)拒收,并上報(bào)質(zhì)量管理員處理解決。

        3、驗(yàn)收員按進(jìn)貨驗(yàn)收的程序逐批號(hào)驗(yàn)收。(二)過(guò)期藥品退回管理。

        1、每月檢查藥品有效朔,了解藥品積壓情況,發(fā)現(xiàn)過(guò)期失效藥品應(yīng)填寫《藥品過(guò)期失效報(bào)告表》交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。

        2、藥庫(kù)保管員填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。

        3、藥庫(kù)和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。藥庫(kù)保管員詳細(xì)填寫退出藥品記錄。

        二、不合格藥品的確認(rèn)、處理、報(bào)損、銷毀工作流程

        (一)藥品在任何環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格的均首先應(yīng)停止院內(nèi)流通使用。

        并及時(shí)通知藥品質(zhì)量管理員,同時(shí)通知采購(gòu)部門與供貨方聯(lián)系。(二)藥品管理人員在例行的檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品和過(guò)期藥品垃立即通知藥庫(kù)保管員和采購(gòu)員按規(guī)定的程序處理。

        (三)上級(jí)藥監(jiān)稽查部門抽查檢驗(yàn),或上級(jí)藥檢部門公告通知查處的不合格藥品,應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房保管員停止出庫(kù)。質(zhì)量管理員通知藥庫(kù)藥房的保管員對(duì)在庫(kù)不合格藥品進(jìn)行清查;保管員應(yīng)根據(jù)藥品監(jiān)督管理部門的要求處理同批號(hào)藥品。

        (四)不合格藥品的報(bào)損和銷毀按以下規(guī)定執(zhí)行:

        1、不合格藥品的報(bào)損。保管員按月填寫“報(bào)損藥品清單”,上報(bào)質(zhì)量管理員,由質(zhì)量管理員填寫“藥品報(bào)損審批表”,報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人審核,由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門審核后,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品要專人、專賬并劃定專區(qū)管理。

        2、報(bào)損需銷毀處理的藥品。質(zhì)量管理員填寫“報(bào)廢藥品銷毀表”,報(bào)請(qǐng)藥品管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,在質(zhì)量管理、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門共同監(jiān)督下進(jìn)行銷毀,并登記了“藥品銷毀記錄”。藥品監(jiān)督管理部門抽檢查處的不合格藥品,按照藥品監(jiān)督管理部門通知要求辦理。

        3、對(duì)于不合格藥品,質(zhì)量管理員應(yīng)查明原因、分清責(zé)任,及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。每月進(jìn)行一次匯總,上報(bào)藥品管理部門負(fù)責(zé)人。

        (五)質(zhì)量管理員對(duì)確認(rèn)的不合格藥品建立不合格藥品臺(tái)賬。臺(tái)賬中應(yīng)明確寫明不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、處理、銷毀全過(guò)程。

        藥品及庫(kù)存物資盤點(diǎn)管理

        一、加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資核對(duì)管理。財(cái)務(wù)部門要根據(jù)審核無(wú)誤的驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)票、批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、合同協(xié)議等相關(guān)證明及時(shí)辦理支付,并及時(shí)入賬報(bào)賬;每月與歸口管理部門核對(duì)賬日,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

        二、建立定期盤點(diǎn)制度,成立由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門和歸口管理部門組成的清查盤點(diǎn)小組,定期對(duì)藥品及庫(kù)存物資進(jìn)行監(jiān)查盤點(diǎn),貴重藥品每月至少盤點(diǎn)一次,其他藥品每季至少盤點(diǎn)一次。

        三、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)由盤點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”。

        四、盤點(diǎn)報(bào)告。各歸口管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填制“財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)報(bào)告表”,一式四份,并填寫差異原因及處理辦法,按程序報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批,歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)各一份。

        五、財(cái)務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬賬相符、賬實(shí)相符。

        六、藥品及庫(kù)存物資的缺損、報(bào)廢和失效應(yīng)及時(shí)分析原因,使用部門填寫報(bào)損、報(bào)廢單,經(jīng)過(guò)技術(shù)部門鑒定,歸口管理部門簽署意見(jiàn),經(jīng)審計(jì)部門和財(cái)務(wù)部門審核,主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理銷賬手續(xù)。專職庫(kù)房管理人員對(duì)醫(yī)院的藥品及庫(kù)存物資的保管負(fù)全責(zé)。

      藥品及庫(kù)存物資管理制度3

        第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài),準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額,保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,同時(shí)也使盤點(diǎn)工作規(guī)范化,特制定本制度。

        第二條物資盤點(diǎn)的內(nèi)容

        (一)盤點(diǎn)物資實(shí)際庫(kù)存量和明細(xì)帳是否相符。

        (二)查清物資盤盈盤虧的原因。

        (三)查明有無(wú)超期儲(chǔ)存的物資。

        第三條物資盤點(diǎn)的方法

        (一)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法:在物資發(fā)生出入庫(kù)時(shí),就隨之清點(diǎn)物資余額,并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì)。

        (二)重點(diǎn)盤點(diǎn)法:對(duì)進(jìn)出頻率高的、或易損耗的、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法。

        (三)全面盤點(diǎn)法:對(duì)在庫(kù)、在產(chǎn)的全部物資,在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法。

        第四條盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備

        (一)所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù)已于盤點(diǎn)前登錄完畢。

        (二)盤點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫(kù)手續(xù)的貨物,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

        (三)整理倉(cāng)庫(kù),物資排列整齊,放置標(biāo)識(shí)牌。

        (四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點(diǎn)通知,包括盤點(diǎn)時(shí)間、人員分工、盤點(diǎn)要求等。

        (五)打英分發(fā)相關(guān)盤點(diǎn)表單。

        第五條盤點(diǎn)工作分工

        (一)財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫(kù)存盤點(diǎn)工作,包括下發(fā)盤點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤點(diǎn)表單、監(jiān)督盤點(diǎn)過(guò)程、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、匯總盤點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理。

        (二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門:劃分盤點(diǎn)區(qū)域,指定專人進(jìn)行物資清點(diǎn),填報(bào)盤點(diǎn)表、查實(shí)差異原因。

        (三)生產(chǎn)部門:清點(diǎn)在產(chǎn)品,放置盤點(diǎn)卡。

        (四)銷售部門:與主機(jī)廠核對(duì)異地庫(kù)房產(chǎn)品,清理退廢、返工產(chǎn)品。

        第六條盤點(diǎn)工作要求

        (一)月度盤點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日,盤點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤點(diǎn))。原則上盤點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn),庫(kù)房閉庫(kù)盤存。如確有生產(chǎn)任務(wù),盤點(diǎn)期間物資不得跨部門流動(dòng)。(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門、銷售部門應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤,自盤后至盤點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)完成后由盤點(diǎn)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,于盤點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門。

        (三)生產(chǎn)部門在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取盤點(diǎn)卡,由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品,放置盤點(diǎn)卡,本項(xiàng)工作要求在盤點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

        (四)財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤生產(chǎn)部門,指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點(diǎn)卡,同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行復(fù)盤。

        (五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),復(fù)盤比例不低于物料種類的50%,抽查原則上選擇有更正項(xiàng)、單價(jià)高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行。

        (六)復(fù)盤與自盤有差異的,由自盤人員查找差異,經(jīng)確認(rèn)有誤的.,由自盤人員在復(fù)盤表上對(duì)應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時(shí)物料種類差錯(cuò)率在5%以上的,要求自盤人員對(duì)所管物資重新盤存。

        (七)復(fù)盤完畢,財(cái)務(wù)部門收集整理各部門盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)卡(按編號(hào)收集,不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì),填寫盤點(diǎn)匯總表。

        (八)盤點(diǎn)完成后10日內(nèi),財(cái)務(wù)部門需編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》(內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說(shuō)明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等),并報(bào)公司辦公會(huì)審閱。

        第七條盤點(diǎn)后續(xù)工作

        (一)差異查找:盤點(diǎn)結(jié)束后,如有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況,財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因,屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議,屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé),應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見(jiàn)。

        (二)盈虧處理:存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見(jiàn),連同《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部,待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

        (三)資料整理:所有盤點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門裝訂成冊(cè),按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管。

        第八條處罰

        (一)對(duì)盤點(diǎn)工作組織不力,未按要求進(jìn)行盤點(diǎn)或未報(bào)送盤點(diǎn)表的部門,對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

        (二)盤點(diǎn)中弄虛作假、以次充好的部門,對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以20xx元罰款,直接責(zé)任人賠償全部損失,開(kāi)除出廠。

        (三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門,對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款,物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款。(三)盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見(jiàn),因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償,賠償金額不小于差異金額的30%,涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的,追究法律責(zé)任。

        第九條本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      藥品及庫(kù)存物資管理制度4

        第一條各科室、部門所需的各類財(cái)產(chǎn)物資(除藥品、圖書、有價(jià)證券、醫(yī)療設(shè)備、器材外),均由后勤科統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)、印制、調(diào)撥、供應(yīng)、管理和維修。

        第二條后勤科所管理的'財(cái)產(chǎn),物資應(yīng)建立健全賬目,由專(兼)職物資管理員、采購(gòu)員、保管員負(fù)責(zé)管理、采購(gòu)、保管,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)賬目,做到賬物相符,既保證臨床所需,又不積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)。后勤科應(yīng)指定專人經(jīng)常深入臨床科室了解所需,并指導(dǎo)和協(xié)助科室管好、用好各類物資。

        第三條各科室所需的物資,于每月將物資計(jì)劃報(bào)庫(kù)房,經(jīng)物資保管員、后勤科長(zhǎng)審核,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,按計(jì)劃供回。

        第四條凡屬以舊換新的物品,必須嚴(yán)格按規(guī)定交舊領(lǐng)新,盡可能做到修舊利廢、物盡其用。

        第五條無(wú)舊品交納的到期更換物品按原價(jià)30%收費(fèi)。未到期物品按使用年限折價(jià)處理。

        第六條各類物品的報(bào)廢,要及時(shí)按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。后勤科對(duì)報(bào)廢物資應(yīng)妥善處理。各科室的貴重財(cái)產(chǎn)(500元以上)物資的報(bào)廢、報(bào)損變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或優(yōu)價(jià)調(diào)撥,應(yīng)經(jīng)相關(guān)科室評(píng)估,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        第七條醫(yī)院的各類物資、財(cái)產(chǎn)任何人不得占為已有,違者按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

        第八條各科的物資、財(cái)產(chǎn)必須建立物資財(cái)產(chǎn)帳,并指定專人負(fù)責(zé)清領(lǐng)、保管及注銷工作。

      藥品及庫(kù)存物資管理制度5

        第一章總則

        一、為貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委頒發(fā)的《醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,結(jié)合我院的.實(shí)際情況制定本制度。

        二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫(kù)存物資的賬務(wù)管理;審計(jì)辦負(fù)責(zé)對(duì)各管理部門的監(jiān)督管理。

        第二章藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)

        三、藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)與審批

        藥品倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)藥庫(kù)分管主任審批后,藥品采購(gòu)人員通過(guò)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品,常規(guī)采購(gòu)藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購(gòu)目錄外藥品,按照特需藥品采購(gòu)流程,經(jīng)分管主任審核、分管院長(zhǎng)審批后進(jìn)行限量采購(gòu)。

        物資倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院庫(kù)存物資使用情況及庫(kù)存量編制庫(kù)存

      藥品及庫(kù)存物資管理制度6

        為加強(qiáng)庫(kù)存物資和藥品的申購(gòu)、使用及保管管理,提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率,規(guī)范我院庫(kù)存物資和藥品核算,依據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和醫(yī)院實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

        一、建立資產(chǎn)管理體制

        建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。

        庫(kù)存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu),并對(duì)納入政府采購(gòu)和藥品集中采購(gòu)范圍的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        明確庫(kù)存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。

        建立健全庫(kù)存物資和藥品崗位責(zé)任制,不相容崗位相互分離,加強(qiáng)制約和監(jiān)督。

        藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購(gòu)和保管工作。

        醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購(gòu)和保管工作。

        總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。

        檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購(gòu)和保管工作。

        科室設(shè)立二級(jí)庫(kù),科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫(kù)管理?剖以O(shè)立核算員一名,負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)的詳細(xì)登記和盤點(diǎn)工作。

        二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程。

        明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過(guò)程得到有效控制。

       。ㄒ唬、加強(qiáng)庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目,歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

       。ǘ、明確庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)審批權(quán)限,審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫(kù)存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu):

        1、確定安全存量,實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制;

        2、加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督,確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量;

        3、批量采購(gòu)由歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)監(jiān)督部門及使用部門共同參與,確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明,切實(shí)降低采購(gòu)成本;

        4、小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。

       。ㄈ、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。

        根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件,由保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù);所有物資和藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用,不驗(yàn)收入庫(kù),一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄,注明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬,每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目,保證賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到,發(fā)票未到的,可暫估入賬,下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。

        (四)、庫(kù)存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。

        指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的'領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品,在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品,需以舊換新。

        醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料,高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上,一次性使用的衛(wèi)生材料。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法,對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

        科室的核算員對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記,并制作盤點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況,并注明住院號(hào)、姓名等,每月的盤點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。

        (五)、加強(qiáng)藥品處置管理,明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序:

        1、藥房藥品退庫(kù)時(shí),須填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”,藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量,經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后,通知藥房保管員退回藥品。藥庫(kù)保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào),規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫(kù)發(fā)出的藥品,情況上報(bào)藥材科主任。

        2、過(guò)期藥品退貨時(shí),需填寫“藥品過(guò)期失效報(bào)告表”,交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。藥庫(kù)保管員填寫“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。藥庫(kù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。

        不合格藥品報(bào)損處理時(shí),保管員填寫“報(bào)損藥品清單”,報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后,上報(bào)主管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專人、專區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品,藥材科應(yīng)查明原因,及時(shí)糾正,采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損,應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任,由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

       。、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞,降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。

        每月末由庫(kù)存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末庫(kù)存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對(duì),做到了賬實(shí)、賬賬相符;打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表,以便科室核對(duì);打印出采購(gòu)的各供貨單位物品的匯總表,便于與各供貨單位清算結(jié)賬;醫(yī)院成本核算部門準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額,提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性

        三、完善庫(kù)存物資及藥品盤點(diǎn)制度。

        由醫(yī)療設(shè)備處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、藥材科、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤組,分組到各科室進(jìn)行盤點(diǎn)。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)查明原因,報(bào)請(qǐng)科主任、主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后,按規(guī)定處理,調(diào)整賬務(wù),達(dá)到帳實(shí)相符。如屬非正常損失,由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

        行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途,月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤,非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。

        以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。

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